财务管理部开展年报审计预审工作

发布时间:2022-12-27   作者:admin   阅读:0 次

2022年12月 ,集团公司委托的大华会计师事务所进驻开展2022年年报审计预审工作。为确保2022年年报审计报告及时出具,本年度邀请审计人员提前进场开展审计工作。审计人员在集团财务管理部人员配合下,仔细翻阅凭证,查看相关资料,询问相关信息,沟通相关账务处理事宜并提供银行询证函、资产盘点表、纳税申报表等相关过程资料。

同时,财务管理部主动发挥统筹协调作用,各部门、子(控股)公司认真积极配合完成各项审计事宜,确保审计工作有序高效进行并按时完成。